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太阳城娱乐注册审计局2022年部门预算公开


发布时间:2022-01-05 10:21 字号:[ ] 视力保护色:


2022年预算情况说明

单位名称:太阳城娱乐注册审计局

一、 部门职责 市审计局属市政府工作部门,主要职责是主管全市审计工作,依法组织开展审计事项,指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构执业质量。

(一)主管全市审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)拟订本市有关审计法规、规章草案,制定本市审计工作指南、制度并监督执行。制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。参与拟订本市财政经济及其相关的法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县区人民政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1.市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算的执行情况和决算以及其他财政收支。

2.县区人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支。

3.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4.市财政投资和以市财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5.市属国有企业和国有资本占控股或主导地位的企业及地方金融机构的资产、负债和损益以及国有资本经营预算。

6.市直部门管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金、农业资金、资源环保资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8.法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。

(五)按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)依法领导和监督县区审计机关的业务,组织县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县区审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县区审计机关负责人。

(十)依法组织审计市属国有企业和地方金融机构的境外资产、负债和损益。

(十一)指导和推广信息技术在审计领域的应用,根据上级审计机关的要求参与组织建设国家审计信息系统。

(十二)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置 太阳城娱乐注册审计局内设办公室、综合管理科、法规审理监督科、财政金融审计科、重大政策执行审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、自然资源和生态环境审计科、企业审计科、经济责任审计科等11个科室,下设太阳城娱乐注册计算机审计中心1个科级事业单位。
三、 预算收支变化 2022年预算总收入798.57万元,与上年758.29万元相比,增加40.28万元,增长5.31%。主要原因是新增职工,工资总额增加。

2022年预算总支出798.57万元,与2021年758.29相比,增加了40.28万元,增加了5.31%。主要原因是新增职工,工资总额增加。

(一)基本支出情况

2022年,太阳城娱乐注册审计局基本支出626.57万元,与2020年586.29万元相比,增加了40.28万元,增加4.96%,主要原因是新增职工,在职职工工资增加。

(二)项目支出情况

2022年,太阳城娱乐注册审计局项目经费172万元,与2021年172万元相比,无增减变化。

(三)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出683.83万元,与上年644.12万元相比,增加了39.71万元,增长6.17%,主要原因是新增职工,工资总额增加。社会保障和就业支出63.48万元,与上年62.11万元相比,增加了1.37万元,增长2.21%,主要原因是工资增加,养老与职业年金缴费基数增大。卫生健康支出17.98万元,与上年17.83万元相比增加了0.15万元,增长了0.84%,主要原因是工资增加,医疗保险缴费基数增大。住房保障支出33.28万元,与上年33.23万元相比增加了0.05万元,增长了0.15%,主要原因是工资增加,住房公积金缴费基数增大。。

(四)政府性基金收支预算

2022年,本单位政府性基金预算支出为零。

四、 部门"三公"经费、培训费、会议费财政安排情况 (一)编制范围

2022年"三公经费、培训费、会议费编制范围包括公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国(境)费、培训费、会议费,共0.8万元,资金来源全部为一般公共预算。2022年资金来源全部为一般公共预算。比上年0.78万元相比减少0.02万元,下降2.56%。主要原因是在职人员减少,相应公务接待费预算减少。

(二)分项情况

1.公务接待费0.08万元,与上年相比减少0.78万元,下降2.56%。主要原因是在职人员减少,相应公务接待费预算减少。

2.公务用车购置及运行费0元,其中:公务用车购置费0元,与上年相比零增长,主要原因是我单位无公务用车;公务用车运行费0元,与上年相比零增长,主要原因是我单位无公务用车。

3.因公出国(境)费0元,与上年相比0增长。

4.培训费0万元,比上年增加0万元,与上年相比0增长。

5.会议费0万元,比上年增加0万元,与上年相比0增长。

五、 机关运行经费安排 2022年机关运行经费支出总额75.21万元,其中:办公费5.1万元、差旅费25.5万元、公务接待费0.8万元、福利费6.23万元、工会经费3.45万元、32.46万元、党建活动经费1.39万元、退休人员公用经费0.28万元,比上年75.77增加0.56万元,增长0.74%。主要原因是在职职工增加,办公费用增加。
六、 政府采购 2022年,我单位编制政府采购预算15万元,分别为采购目录1.笔记本电脑及硬件采购,金额10万元;采购目录2.办公用品采购,采购金额5万元。
七、 国有资产占用情况 截至2021年12月31日,单位固定资产原值480.05万元,其中,土地、房屋及构筑物73.81万元,通用设备367.86万元(其中车辆0台,单位价值20万元以上的设备0套),家具、用具、装具及动植物38.38万元。无形资产净值23.16万元。单位价值50万元以上通用设备0台,单位100万元以上专用设备0台。
八、 名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、"三公"经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、 部门绩效评价开展情况说明 2022年,审计局整体绩效目标1个,涉及金额798.57万元,项目绩效目标2个,涉及金额172万元,分别为:1.审计事业费,金额160万元;项目2.驻村帮扶工作经费,金额12万元,根据财政预算绩效管理要求,根据财政预算绩效管理要求,已开展绩效申报。(绩效目标表挂在网上)。

太阳城娱乐网址审计局2022年整体支出绩效目标申报表.xlsx

太阳城娱乐网址2022年驻村帮扶工作经费项目支出绩效目标申报表.xlsx

太阳城娱乐网址2022年审计事业费项目支出绩效目标申报表.xlsx

太阳城娱乐网址2022年部门预算公开表.xls



责任编辑:市审计局管理员
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